Решение Кореличского районного Совета депутатов от 22 декабря 2006 г. № 125 Об утверждении программ социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006 - 2010 годы

РЕШЕНИЕ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

22 декабря 2006 г. № 125

Об утверждении программ социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006–2010 годы

Изменения и дополнения:

Решение Кореличского районного Совета депутатов от 26 февраля 2008 г. № 55 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 116, 9/14935)


В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года и в целях повышения жизненного уровня жителей городских поселков, создания благоприятной сферы обитания с высокоразвитой инфраструктурой Кореличский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить программы социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006–2010 годы (прилагаются).

2. Контроль за исполнением программ социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006–2010 годы возложить на заместителей председателя райисполкома и постоянную комиссию районного Совета депутатов по экономике, бюджету и финансам.



Председатель

Л.И.Нагорная





УТВЕРЖДЕНО Решение
Кореличского районного
Совета депутатов 22.12.2006 № 125

ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития городского поселка (далее – г.п.) Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы разработана во исполнение Плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 222рп, и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).

2. Программа разработана Кореличским районным исполнительным комитетом на основании Методических рекомендаций по разработке программ социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения с численностью населения до 50 тысяч человек (далее – тыс. чел.) на 2006–2010 годы. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития Кореличского района на 2006–2010 годы.

ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА г.п. КОРЕЛИЧИ

3. Городской поселок Кореличи расположен на реке Рутка в 185 километрах от Гродно. В письменных источниках впервые упоминается в 1395 году. В XV веке являлся усадьбой великих князей Великого княжества Литовского в Новогрудском повете. Со 2-й половины четверти XVII века – владение князей Радзивиллов. В период с 1962 по 1965 год г.п. Кореличи находился в составе Новогрудского района. С 6 января 1965 г. является центром Кореличского района.

4. В наши дни в г.п. Кореличи проживает более 7300 жителей. В поселке работают 3 промышленных предприятия: открытое акционерное общество «Кореличи-Лен», частное унитарное предприятие «Кореличский кооппром», Кореличский филиал открытого акционерного общества «Новогрудский маслодельный комбинат». За 2005 год объем промышленной продукции составил 10,4 миллиарда (далее – млрд.) рублей, произведено потребительских товаров на 4,1 млрд. рублей.

Строительная отрасль городского поселка представлена шестью строительными организациями: открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие-12», дочернее предприятие «Кореличская МПМК-152», дорожное ремонтно-строительное управление-158, частное унитарное предприятие «Литавр», частное унитарное предприятие «Жктехстрой», общество с дополнительной ответственностью «Чура». Общий объем подрядных работ за 2005 год составил 4,3 млрд. рублей.

В городском поселке Кореличи работают 2 транспортные организации, 2 организации связи, Кореличское унитарное предприятие бытового обслуживания населения.

Население поселка обслуживают 97 торговых объектов, принадлежащих Кореличскому районному потребительскому обществу, частному унитарному предприятию «Кореличский продторг», другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общественное питание поселка представлено 7 предприятиями. Функционирует один рынок.

Бытовые услуги населению городского поселка оказывает 21 субъект хозяйствования. Общий объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, за 2005 год составил 2,7 млрд. рублей.

Сферу образования представляют: учреждение образования «Кореличское государственное профессионально-техническое училище-125 строителей», учреждение образования «Государственная гимназия № 1 г.п. Кореличи», средняя школа № 2 г.п. Кореличи, детский сад № 1, центр развития ребенка детского сада № 2. Работает районный Дом внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Медицинские услуги населению оказывают центральная районная больница на 180 коек, поликлиника на 375 посещений в смену.

Сфера культуры г.п. Кореличи представлена Кореличским районным Домом культуры, детской школой искусств, детской библиотекой, центральной библиотекой, районным краеведческим музеем, районным Домом ремесел, методическим центром народного творчества. Работает Кореличский филиал Гродненского областного унитарного предприятия «Киновидеопрокат».

В г.п. Кореличи работает отделение открытого акционерного общества «Белагропромбанк», филиал № 411 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», расчетно-кассовый центр № 1 отделения открытого акционерного общества «Белпромстройбанк» в г. Новогрудке.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРЕЛИЧИ НА 2006–2010 ГОДЫ

5. Основные цели и задачи Программы: дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и роста конкурентоспособности производимой продукции и услуг.

6. Перспективными направлениями определены:

6.1. в экономической сфере:

сохранение и расширение имеющегося промышленного потенциала;

повышение уровня конкурентоспособности продукции;

техническое перевооружение и модернизация предприятий;

развитие малого бизнеса и предпринимательства;

6.2. в социальной сфере:

повышение качества жизни населения за счет увеличения уровня занятости и денежных доходов;

обеспечение государственных социальных стандартов;

увеличение объемов ввода жилья;

нормализация демографических процессов.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ

7. Вышеуказанные цели будут достигнуты путем обеспечения выполнения следующих параметров развития городского поселка на 2006–2010 годы:

номинальная начисленная заработная плата – 764 тыс. рублей к концу 2010 года;

темп роста промышленного производства – 100,5 процента;

темп роста производства товаров народного потребления – 144,4 процента;

темп роста розничного товарооборота – 159,9 процента;

темп роста платных услуг населению – 149,4 процента;

ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования – 6,5 тыс. квадратных метров;

рост инвестиций в основной капитал – в 2,3 раза;

снижение уровня безработицы – до 0,9 процента;

создание новых рабочих мест – 303 места за пятилетку.

8. Развитие промышленности поселка направлено на дальнейшее перевооружение производства, рост объемов, ассортимента и качества выпускаемой продукции. В 2006–2010 годах планируется:

открытие цеха по производству кастробрикетов с объемом инвестиций 0,1 миллиона (далее – млн.) рублей в ценах 1991 года;

строительство предприятия по переработке молока, продукция которого будет отправляться на экспорт;

организация цеха по производству плитки тротуарной;

организация цеха по производству железобетонных конструкций;

создание производства по розливу родниковой воды с большим содержанием селена и кремния.

9. В сфере торговли и услуг населению планируется:

реконструкция ресторана «Колос»;

открытие объектов общепита (в том числе придорожного сервиса) и торговых объектов субъектами малого предпринимательства;

приобретение автобусов, самосвалов, а также открытие новых маршрутов дочерним унитарным предприятием «Автомобильный парк № 8»;

расширение номерной емкости автоматической телефонной станции в г.п. Кореличи;

реконструкция здания городской бани;

открытие станции технического обслуживания легковых автомобилей;

реконструкция автозаправочной станции на территории дочернего унитарного предприятия «Автомобильный парк № 8» акционерным обществом «Гроднооблнефтепродукт»;

строительство административного здания филиала № 411 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»;

реконструкция здания под орган записи актов гражданского состояния.

10. В области здравоохранения, образования, культуры и спорта предусмотрены:

капитальный ремонт детского, терапевтического, акушерско-гинекологического отделений центральной районной больницы, кровли районной поликлиники, здания гимназии;

благоустройство территорий больницы и поликлиники, гимназии, школы, парка;

оснащение учреждений образования компьютерной техникой;

реконструкция стадиона, строительство спортивного зала;

обеспечение 100 процентов охвата нуждающихся пенсионеров и инвалидов г.п. Кореличи надомным обслуживанием.

11. В 2007 году планируется произвести благоустройство центральной площади г.п. Кореличи. За 2006–2010 годы планируется построить 3 многоквартирных жилых дома жилищно-строительными кооперативами, строительство инженерных сетей в кварталах индивидуальной застройки.

12. Численность малых предприятий по сравнению с 2005 годом возрастет на 6 единиц, а индивидуальных предпринимателей – на 23 человека.

13. Платные услуги увеличатся в 2,1 раза. Более высокими темпами будут развиваться услуги связи, банков, медицинские, бытовые.

Выполнения параметров развития городского поселка на 2006–2010 годы в экономических расчетах приведены в таблицах 1–18 согласно приложению к настоящей Программе.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

14. Реализация Программы социально-экономического развития г.п. Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы позволит достичь роста среднемесячной заработной платы до 764 тыс. рублей к концу 2010 года, снижения уровня безработицы до 0,9 процента, улучшения жилищных условий жителей, обеспечения населения необходимым спектром предоставляемых товаров и услуг.

Реализация намечаемых Программой задач развития городского поселка обеспечит повышение эффективности функционирования производственной сферы, увеличение объема промышленного производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшение финансового положения организаций.



Приложение к Программе социально-
экономического развития
городского поселка Кореличи
Кореличского района
Гродненской области
на 2006–2010 годы


Таблица 1

Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения городского поселка


п/п

Наименование социального стандарта

Норматив обслуживания (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724)

Фактическое выполнение

Отклонение от норматива

1

2

3

4

5

В области жилищно-коммунального хозяйства

1

Доля собственных расходов граждан на оплату затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем жилых домов, содержанием придомовых территорий, коммунальных платежей и отчислений на капитальный ремонт, исчисленных по действующим нормам и нормативам в совокупном доходе семьи

25 процентов (далее – %) от совокупного дохода семьи

25 %

2

Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией

Не менее 180 литров в сутки (далее – л/сутки) на одного человека, в том числе не менее 90 л/сутки – на горячее водоснабжение

180 л/сутки



90 л/сутки

3

Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водозаборных колонок

35 л/сутки на одного человека

35 л/сутки

4

Норматив отопления жилых помещений

Не менее 18 °С

18 °С

5

Норматив температуры горячей воды

Не менее 50 °С

50,8 °С

6

Наличие моечных мест в банях для городов и городских поселков в жилищном фонде:









благоустроенном

3 места на 1 тысячу человек (далее – тыс. чел.)

12 мест на 1 тыс. чел.

+9 мест



неблагоустроенном

5 мест на 1 тыс. чел.

5 мест на 1 тыс. чел.

7

Удельный вес освещенных улиц

Не менее 80 %

100 %

+20 %

8

Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием

Не менее 60 %

67 %

+7 %

9

График подачи горячей воды



По графику



10

Наличие общественных уборных в городах и городских поселках

Не менее одного санитарного прибора на 1 тыс. чел.

1,8 на 1 тыс. чел.

+0,8

11

Площадь полигонов и мини-полигонов для захоронения коммунальных отходов

Не менее 0,02 га на 1 тыс. чел.

0,02 га на 1 тыс. чел.

12

Норматив потребления электроэнергии в домах:









с газовыми плитами

60 кВт·ч в месяц на одного человека (далее – чел.)

31 кВт·ч на 1 чел.





с электроплитами

90 кВт·ч в месяц на одного чел.

73 кВт·ч на 1 чел.



13

Норма расхода газа для целей приготовления пищи:









природный

8 кубических метров в месяц (далее – м 3 /месяц) на одного чел.

6,7 м 3 на 1 чел.





сжиженный емкостный газ

3 м 3 /месяц на одного чел.







сжиженный баллонный газ

10 баллонов в год на семью

4,1 баллона в год на семью



В области образования

14

Норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования

85 %

100 %

15

Норматив охвата детей дошкольного возраста подготовкой к школе

100 %

100 %

16

Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования

1 300 000 рублей на одного ребенка в год

2157,7 тысячи рублей (далее – тыс. руб.) на 1 ребенка в год

+857,7 тыс. руб.

17

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования

850 000 рублей на одного
учащегося в год

2003,1 тыс. руб. на 1 ученика в год

+1153,1 тыс. руб.

18

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение специального образования на уровнях общего базового и общего среднего образования

4 200 000 рублей на одного учащегося в год

4926,8 тыс. руб. на 1 учащегося в год

+726,8 тыс. руб.

19

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в профессионально-технических учебных заведениях

1 400 000 рублей на одного учащегося в год

2316,93 тыс. руб. на 1 учащегося в год

+916,93 тыс. руб.

20

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях внешкольного обучения и воспитания

130 000 рублей на одного
ребенка в год

174,9 тыс. руб. на 1 ребенка в год

+44,9 тыс. руб.

21

Норматив обеспеченности общей площадью общеобразовательных учебных заведений

8 квадратных метров (далее – м 2 ) на одного учащегося

10,4 м 2

+2,4 м 2

22

Норматив обеспечения учащихся школ:









спортивными плоскостными сооружениями

1,62 м 2 на одного учащегося

17,7 м 2

+16,08 м 2



зданиями спортивного назначения

0,5 м 2 на одного учащегося

0,98 м 2

+0,48 м 2

23

Норматив обеспечения учащихся персональными компьютерами

1 компьютер на 30 учащихся или не менее 1 компьютерного класса на учреждение

1 компьютерный класс на учреждение

В области культуры

24

Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного человека

1,5 базовой величины на одного человека, в том числе: 1,3 – за счет бюджетного финансирования, 0,2 – за счет оказания платных услуг

2,55 базовой величины, в том числе: 2,35 базовой величины – за счет бюджетного финансирования, 0,2 – за счет оказания платных услуг

+1,05 базовой величины

В области связи

25

Плотность телефонных аппаратов в районах

27 на 100 чел.

34,6 на 100 чел.

+7,6

26

Плотность таксофонов в районах

1 на 1 тыс. чел.

1,14 на 1 тыс. чел.

+0,14

27

Норматив телефонизации фельдшерско-акушерских пунктов

100 %

100 %

28

Частота доставки почты в районах

1 раз в день, не менее 5 дней в неделю

5 дней в неделю

В области транспорта

29

Норматив наличия автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

1–2 автостанции (автокассы) на один район

1 автостанция, 1 автокасса

30

Охват пассажирским транспортом центральных усадеб сельских советов, колхозов и совхозов (с учетом железнодорожного транспорта)

100 % при обязательном выполнении рейсов не менее 4 дней в неделю (по 2 оборота в день)

По району
100 %

31

Охват пассажирским транспортом населенных пунктов с количеством дворов свыше 10 (с учетом железнодорожного транспорта)

100 % с обязательным выполнением рейсов
не менее 2 дней в неделю (по 2 оборота в день)

100 %

32

Зона обхвата автобусным сообщением

До 3 км

Охвачено

33

Норматив обслуживания населения по городским перевозкам:









для городов и городских поселков с численностью от 10 до 50 тыс. чел.

1 автобус на 4 тыс. чел.

В городском поселке проживает менее 10 тыс. чел.



для городов с численностью от 50 до 250 тыс. чел.

1 автобус на 2 тыс. чел.





для городов с численностью от 250 до 400 тыс. чел.

1 автобус (троллейбус) на 1,5 тыс. чел.



34

Норматив обслуживания населения на внутриобластных (междугородных) маршрутах с учетом железнодорожного транспорта

Ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром

4 оборота (8 рейсов) по понедельникам–пятницам, суббота–воскресенье – 3 оборота (6 рейсов)

+3 оборота

В области социального обслуживания

35

Норматив обеспеченности центрами социального обслуживания населения

1 центр на административный район

1 центр

В области здравоохранения

36

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя









Кореличский

183 615 руб.

188 842 руб.

+5 227 руб.

37

Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно)

1 врач на 1,3 тыс. чел.

1 врач на 1,248 тыс. чел.

38

Норматив обеспеченности койками и аптеками

8 коек на 1 тыс. чел
1 аптека на 8 тыс. чел.

8,2 койки на 1 тыс. чел.
1 аптека на 3,512 тыс. чел.

+0,2

39

Норматив обеспеченности врачебными, фельдшерскими и специализированными бригадами скорой медицинской помощи

1 бригада на
12,5 тыс. чел.

1 бригада
на 12,488 тыс. чел

В области торговли и бытового обслуживания

40

Норматив обеспеченности населения торговой площадью

260 м 2 на 1 тыс. чел.

479 м 2 на 1 тыс. чел.

+219 м 2

41

Норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети организаций общественного питания, в том числе по потребительской кооперации

Не менее 15 на 1 тыс. чел.

15,2 посадочного места на 1 тыс. чел.

+0,2 посадочного места

42

Норматив обеспеченности населения сетью комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги

1 пункт на 1,8–2 тыс. чел.

1 пункт на 1,2 тыс. чел.

–0,6–0,8

43

Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1 тыс. чел. по видам бытовых услуг:

Не менее







ремонт швейных изделий
ремонт обуви
ремонт мебели
ремонт бытовых машин и приборов
ремонт теле- и радиоаппаратуры
ремонт часов
услуги парикмахерских
фотоуслуги
прием заказов в прачечную
прием заказов в химчистку
изготовление ритуальных принадлежностей

0,15
0,1
0,03
0,05
0,05
0,04
0,3
0,05
0,02
0,02
0,04

0,25
0,1
0,032
0,1
0,1
0,05
0,34
0,07
0,05
0,05
0,25

+0,1

+0,002
+0,05
+0,05
+0,01
+0,04
+0,02
+0,03
+0,03
+0,21

В области физкультуры и спорта

44

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете на одного человека

Не менее 6 тыс. руб. на 1 жителя (согласно утвержденному нормативу)

6 тыс. руб. на 1 жителя



Таблица 2

Основные показатели социально-экономического развития г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

7,4

7,3

7,2

7,2

7,2

7,3

98,6

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

»

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,7

102,1

Занято в экономике

чел.

3720

3740

3820

3850

3930

4020

108,3

Номинальная начисленная заработная плата на конец года

тыс. руб.

380

440

520

593

675

764

В 2 раза

Производство промышленной продукции

%

74,6

80,1

99,2

106,0

109,1

109,4

100,5

Производство потребительских товаров

»

63,2

79,9

110,4

119,6

116,4

117,7

144,4

Розничный товарооборот

»

116,9

109,7

109,5

110,0

110,0

110,0

159,9

Платные услуги населению

»

118,7

109,3

108,0

108,0

108,0

108,5

149,4

В том числе бытовые услуги населению

»

138,0

109,3

108,0

108,0

108,0

108,5

149,4

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. м 2

0,7

2,0

0,5

1,5

1,2

1,3

185

Инвестиции в основной капитал

%

133

115

114

114

114

225

Уровень безработицы (к экономически активному населению)

»

2,2

1,4

1,3

1,3

1,2

1

Создание новых рабочих мест

мест

30

45

29

31

48

150



Таблица 3

Показатели развития промышленности г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество промышленных организаций

единиц

3

4

5

5

5

5

166,7

Из них:

















юридических лиц

»

2

2

3

3

3

3

150,0

структурных подразделений

»

1

2

2

2

2

2

200,0

Производство промышленной продукции

миллионов рублей (далее –млн. руб.)

10 447

8 367

8 300

8 800

9 600

10 500

100,5

Численность промышленно-производственного персонала

чел.

346

320

340

360

365

370

106,9

Производство потребительских товаров

млн. руб.

4 051

3 235

3 570

4 270

4 970

5 850

144,4

Из них:

















продовольственных товаров

»

4 051

3 235

3 570

4 270

4 970

5 850

144,4

непродовольственных товаров

»















Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении:

соотв. единиц измерения















льноволокно длинное

тонн

750

730

730

730

730

730

97,3

льноволокно короткое

»

1 042

1 060

1 060

1 060

1 060

1 060

101,7

нетканые материалы

тысяч погонных метров

49

70

70

70

70

70

142,9

хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

820

840

880

932

997

1 067

130,1

колбасные изделия п/копченые

»

12

18

19

20

21

22

183,3

колбасные изделия т/копченые

»

10

20

20

21

22

23

230

мясные и п/фабрикаты

»

70

72

75

78

83

89

127,2

масло животное

»

400

500

500

500

500

600

150

сыры мягкие

»

32

30

30

30

30

40

133,3

сыры твердые

»





10

120

140

140



молоко сухое цельное

»





20

50

40

50





Таблица 4

Строительство г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество строительных организаций

единиц

3

5

4

4

4

4

133,3

Объем подрядных работ

млн. руб.

4257

6000

6200

6500

6700

7000

164,4

Среднегодовая численность занятых

тыс. чел.

0,116

0,130

0,120

0,120

0,130

0,140

120,6

Удельный вес работ, выполняемых за пределами городского поселения

%

78,7

84,5

85

85

85

85





Таблица 5

Инвестиции в основной капитал г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал – всего

млн. руб.

2480

3300

3800

4300

4900

5600

225

по объектам:

















объекты производственного назначения

»

1200

1600

1800

2050

2330

2600

217

объекты непроизводственного назначения

»

1280

1700

2000

2250

2570

3000

234

по источникам финансирования:

















республиканский бюджет

»

244

400

450

520

530

550

225

местный бюджет

»

986

2400

2500

2600

2700

2800

284

собственные средства предприятий и организаций, включая кредиты

»

950

150

450

730

1160

1670

175

иностранные источники

»

средства населения, включая кредиты

»

300

350

400

450

510

580

193



Таблица 6

Инвестиционные проекты г.п. Кореличи и их характеристика

Наименование проекта и объект его реализации

Сроки реализации, год

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования, млн. руб., в ценах 1991 года

Эффективность реализации

1

2

3

4

5

Реконструкция бани, РУП ЖКХ

2007–2008

РУП ЖКХ

1,85 – областной бюджет

Улучшение бытового обслуживания населения

Создание на базе РУП ЖКХ производства по изготовлению железобетонного забора для благоустройства поселка

2007

РУП ЖКХ

0,1 – собственные средства

Улучшение благоустройства поселка

Реконструкция гостиницы РУП ЖКХ

2007–2008

РУП ЖКХ

0,4 – областной бюджет

Улучшение условий проживания

Строительство административного здания филиала № 411 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

2007

Филиал № 411 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

0,85 – собственные средства ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

Улучшение условий банковского обслуживания

ОАО «Кореличи-Лен»:









монтаж, наладка и запуск в работу паротурбинной установки, другие мероприятия энергосбережения

2007–2008

ОАО «Кореличи-Лен»

0,2 – инновационный фонд Минэнерго

Снижение себестоимости продукции, энергосбережение

открытие производства по выпуску кастробрикетов

2007

ОАО «Кореличи-Лен»

0,1 – собственные средства

Создание новых 4 рабочих мест, использование отходов производства, улучшение экологической обстановки

Строительство инженерных сетей в кварталах индивидуальной застройки

2006–2010

ГРУП «УКС Кореличского райисполкома»

3,5 – местный бюджет

Развитие инфраструктуры поселка, улучшение жилищных условий

Продажа и реконструкция здания по ул. Советской, 1 (телемастерская)

2007–2008

ООО «Гарант»
Инвестор

0,4 – собственные средства инвестора

Развитие инфраструктуры

Продажа и реконструкция здания по ул. Фоменко (столовая)

2007–2008

Кореличское райпо
Инвестор

0,4 – собственные средства инвестора

Развитие инфраструктуры, создание 12 новых рабочих мест

Реконструкция фасадов зданий райпо, приобретение холодильного оборудования, вентиляционного, прочего оборудования, реконструкция здания ресторана

2006–2010

Кореличское райпо

1,0 – Белкоопсоюз

Развитие инфраструктуры

ОАО «РСП-12»
Переоборудование сушилки для сушки древесины, приобретение штукатурной станции, приобретение 4-стороннего фрезерного станка

2006–2007

ОАО « РСП-12»

0,1 – собственные средства

Повышение качества столярных изделий, повышение качества отделочных работ, увеличение платных услуг

ДУП «Автомобильный парк № 8»







Улучшение обслуживания населения, создание 8 новых рабочих мест
Увеличение прибыли на 25 %, увеличение объема платных услуг, создание 5 новых рабочих мест
Сдача в аренду неэффективно используемых площадей, создание новых 7 рабочих мест

Реконструкция АЗС

2007–2008

ОАО «Гроднооблнефтепродукт»

1,4 – ОАО «Гроднооблнефтепродукт»

Расширение парка грузового автотранспорта

2006–2007

ДУП АТП № 8

0,2 – средства от продажи АЗС

Открытие станции СТО легковых автомобилей

2007–2008

ДУП АТП № 8
Инвестор

0,1 – средства инвестора

Реконструкция здания под ЗАГС

2007–2009

Районный исполнительный комитет

0,2 – областной бюджет

Улучшение обслуживания населения

Строительство домов ЖСК (3 дома)

2006–2010

ГРУП «УКС райисполкома»

0,9 – кредиты банка, средства населения

Улучшение жилищных условий населения

Продажа и реконструкция отдельных зданий ОАО «Кореличская сельхозтехника», ДУП АТП № 8 (производственная база бывшей райсельхозхимии, отдельные здания райсельхозтехники, ДУП АТП № 8)

2007–2010

Инвесторы

0,7 – средства инвесторов

Создание новых производств и 40 новых рабочих мест

Реконструкция магазина «Карат-Неман»

2006–2007

ИП Комаровский

0,3 – собственные средства ИП

Улучшение обслуживания населения, создание 15 рабочих мест

Строительство цеха по переработке молока

2008–2010

СООО «Молочный дар»

1,4 – собственные средства

Открытие нового производства, создание 180 новых рабочих мест

Создание участка по обслуживанию и эксплуатации мелиоративных систем

2008–2010

Управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома

0,3 – областной бюджет

Создание новых 15 рабочих мест

Капремонт здания кинотеатра «Комсомолец»

2007–2008

ГОУП «Киновидеопрокат»

0,2 – областной бюджет

Улучшение обслуживания населения

Капитальный ремонт гимназии № 1

2007–2008

РОО

0,5 – областной бюджет



Капитальный ремонт жилищного фонда (переданные на баланс РУП ЖКХ общежития МПМК-152)

2007–2008

РУП ЖКХ

0,35 – областной бюджет

Улучшение условий проживания

Благоустройство центральной площади в г.п. Кореличи

2007–2008

Райисполком

0,67 – областной бюджет

Благоустройство поселка

Капитальный ремонт здания райисполкома

2007–2008

Райисполком

0,22 – областной бюджет



Реконструкция АЗС № 11

2009

РУП «Беларусьнефть Гроднооблнефтепродукт»

0,7 – собственные средства

Улучшение обслуживания населения

Замена 9 торговых киосков на новые павильоны в районе автовокзала

2007–2008

ИП

0,1 – средства ИП

Улучшение обслуживания населения

Организация производства тротуарной плитки, железобетонных заборов

2007–2008

ИП

0,1 – средства ИП

Расширение сферы услуг, улучшение благоустройства поселка, создание 12 новых рабочих мест



Таблица 7

Транспорт и связь г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество транспортных организаций

единиц

1

1

1

1

1

1

100

Грузооборот автомобильного транспорта

тысяч тонно-километров

2050

2100

2150

2170

2180

2200

107,3

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тысяч пассажиро-километров

11

12

13

14

15

16

145

Протяженность улиц, проездов

километров

20,7

20,7

22,7

24,7

26

27

130

В том числе с усовершенствованным покрытием

»

18,1

19

21

23

25

27

149

Наличие автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

единиц

1

1

1

1

1

1

100

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

штук на 100 жителей

34,2

34,7

35,2

35,5

35,5

35,7

Плотность таксофонов на 1000 человек

единиц

2,05

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

101,5



Таблица 8

Жилищно-коммунальное хозяйство г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество жилых строений – всего

единиц

862

868

874

880

884

890

103,2

Из них:

















многоквартирные дома

»

220

221

222

223

224

225

102,2

дома усадебного типа

»

630

635

640

645

648

653

103,7

общежития

»

12

12

12

12

12

12

100

Жилищный фонд – всего

тыс. м 2 общей площади

159,7

161,7

162,2

163,7

164,9

166,2

104

Удельный вес общей площади, оборудованной:

















водопроводом

%

77,7

79,0

80,2

80,4

80,6

80,9

центральным отоплением

»

81,6

82,1

82,2

82,3

82,5

82,7

горячим водоснабжением

»

67,4

70,4

70,6

70,8

71,0

71,3

канализацией

»

77,4

78,9

80,1

80,1

80,3

80,6

Доля ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде

»

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. м 2

0,7

2,0

0,5

1,5

1,2

1,3

230

Обеспеченность населения жильем

м 2 общей площади на 1 жителя

16,9

18,3

19

19,4

20,5

22,5

133



Таблица 9

Торговля и сфера услуг г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации

млн. руб.

19 450,0

21 337,0

23 364,0

25 700,0

28 270,0

31 097,0

159,9

Розничный товарооборот на 1 жителя

тыс. руб.

2 600,0

2 915,0

3 245,0

3 570,0

3 926,0

4 260,0

163,8

Количество организаций розничной торговли

единиц

95

97

98

98

99

100

105,3

В том числе:

















магазинов

»

59

60

61

61

62

63

106,7

палаток, киосков

»

36

37

37

37

37

37

102,8

Торговая площадь магазинов

тыс. м 2

3,446

3,486

3,518

3,518

3,558

3,600

104,5

Обеспеченность населения торговой площадью

м 2 /тыс. чел.

461

476

488

488

494

493

106,9

Количество организаций общественного питания

единиц

7

7

8

9

9

11

157,1

Обеспеченность местами общественного питания на 1000 населения

мест

34

34

39

41

41

45

132,0

Объем платных услуг населению

млн. руб.

2 720,6

2 974,0

3 211,0

3 468,0

3 746,0

4 064,0

149,4

Объем бытовых услуг населению

»

622,9

681,0

735,0

794,0

858,0

931,0

149,4

Количество организаций бытового обслуживания

единиц

21

21

22

23

23

25

119,0

Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов

тыс. чел./ пункт

Число рынков

единиц

1

1

1

1

1

1

100,0

В том числе условных торговых мест

»

437

437

437

437

437

437

100,0



Таблица 10

Здравоохранение, физическая культура и спорт г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество медицинских организаций

единиц

1

1

1

1

1

1

100

Численность врачей всех специальностей

чел.

49

47

49

49

49

49

100

Численность врачей на 1000 человек населения

»

4,49

4,31

4,85

5,15

5,15

5,15

114

Численность среднего медицинского персонала

»

174

156

156

156

156

156

89

Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения

»

15,75

14,31

15,4

16,4

16,4

16,4

104

Число коек в больничных организациях

коек

180

180

180

160

160

160

89

Число коек на 1000 человек

»

8,7

8,7

9,1

8,8

8,8

8,8

101

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

375

375

375

375

375

375

100

Количество спортивных сооружений

единиц

6

6

6

7

8

8

133



Таблица 11

Образование г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество общеобразовательных школ

единиц

2

2

2

2

2

2

100

Количество детских дошкольных учреждений

»

2

2

2

2

2

2

100

Обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся

мест

1240

1289

1353

1415

1446

1439

116,1

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей

»

1017

997

1036

1049

1068

1117

109,8

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе

%

100

100

100

100

100

100



Таблица 12

Культура, туризм и отдых г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество культурно-просветительских организаций

единиц

7

7

7

7

7

7

100

Количество гостиниц

единиц/мест

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

1/40

100

Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха

единиц/коек

Количество объектов историко-культурного назначения

единиц

3

3

3

3

3

3

100

1. Святопетропавловская церковь

















2. Бровар

















3. Братская могила



















Таблица 13

Население г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность населения – всего

7480

7320

7200

7200

7200

7300

97,6

Из них:















моложе трудоспособного возраста

1687

1600

1560

1570

1580

1590

94,2

в трудоспособном возрасте

4641

4550

4480

4470

4480

4470

96,3

старше трудоспособного возраста

1132

1170

1160

1160

1140

1140

98,9

Численность населения, занятого в экономике

3720

3740

3820

3850

3930

4020

108,1

Естественный прирост

–14

–12

–10

+10

+10

+10

Механический прирост

–76

–86

–60

–30

–20

0





Таблица 14

Малое предпринимательство г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность малых предприятий

единиц

12

14

14

15

16

18

150,0

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

80

85

87

95

110

130

162,5

Количество работающих индивидуальных предпринимателей

чел.

127

124

130

135

145

150

118,1

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.

113

38

40

45

50

55

48,7

В том числе объем производства потребительских товаров

»

77

38

40

45

50

55

71,4

Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства промышленной продукции

м 2

1,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Объем розничного товарооборота

млн. руб.

1677

1270

1300

2200

2420

2700

161,0

Удельный вес малых предприятий в общем объеме товарооборота

%

8,6

5,9

5,6

8,6

8,6

8,7



Объем платных услуг населению

млн. руб.

135,3

175,3

200

225

255

284,1

В 2,1 раза

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

»

2283

2500

2750

3000

3250

3540

155

Удельный вес малых предприятий в выручке от реализации работ, услуг

%

4,6

5,0

6,3

7,9

10,2

12



Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городском поселении

»

5,6

5,7

5,9

6,2

6,9

7,6



Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства

»

4,1

3,9

4,1

4,3

4,4

4,5





Таблица 15

Охрана окружающей среды г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатель

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, – всего

млн. руб.

30

42,4

199,2

100

100

100

3,3 раза



Таблица 16

Занятость населения г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

3700

3745

3774

3805

3853

4003

108,2

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

84

53

52

50

48

40

85

Принято организациями на работу на дополнительно создаваемые рабочие места

16

18

18

19

19

20

125

Численность работающих пенсионеров

270

250

260

260

260

270

100

Создание новых рабочих мест

30

45

29

31

48

150

Профподготовка безработных

27

22

25

25

25

27

100



Таблица 16а

ПЕРЕЧЕНЬ
новых производств, создаваемых в 2006–2010 годах по г.п. Кореличи с целью обеспечения эффективной занятости населения

Наименование организации

Наименование создаваемого производства

Годы реализации

Количество создаваемых рабочих мест

Источник финансирования

Сумма, млн. рублей

ОАО «Кореличи-Лен»

Открытие производства по выпуску кастробрикетов

2007

4

Собственные средства

120

РУП ЖКХ

Создание на базе РУП ЖКХ производства по изготовлению железобетонного забора для благоустройства поселка

2007

3

Собственные средства

110



Создание участка по обслуживанию и эксплуатации мелиоративных систем

2008–2010

15

Областной бюджет

420

ОАО «Кореличская сельхозтехника»

Открытие новых производств после продажи и реконструкции базы бывшей сельхозхимии, отдельных зданий райсельхозтехники

2007–2010

40

Средства инвесторов

770

ИП Комаровский

Реконструкция магазина «Карат-Неман»

2006–2007

15

Собственные средства

400

Индивидуальные предприниматели

Организация производства тротуарной плитки, железобетонных заборов

2007–2008

12

Собственные средства

100

ДУП «Автомобильный парк № 8»

Расширение парка грузового автотранспорта ДУП АТП № 8

2006–2007

5

Собственные средства

410



Открытие станции СТО легковых автомобилей

2007–2008

7

Средства инвестора



ОАО «Гроднооблнефте-
продукт»

Реконструкция АЗС № 11

2007–2008

8

«Гроднооблнефтепродукт»

910



Таблица 17

Финансовые показатели развития городского поселения г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Налоговые поступления налогоплательщиков городского поселения

млн. руб.

4068,3

4539

5060

5570

6224

6850

168,3

Удельный вес налоговых поступлений плательщиков городского поселения в объеме бюджета района

%

51,7

50,8

51,0

51,3

51,5

51,5



Расходы на ЖКХ

млн. руб.

1554,7

1712,7

1883,9

2072,2

2279,4

2507,3

161

Расходы на образование

»

1945,2

2533,3

3191,6

3829,9

4404,3

4844,7

249

Расходы на здравоохранение

»

3783,7

3657,9

4206,5

4627,1

5089,0

5597,9

147,9



Таблица 18

Объемы и источники финансирования социально-экономического развития г.п. Кореличи на 2006–2010 годы

(млн. рублей)



2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2006–2010 годы

Необходимо средств – всего

23 862,5

28 075,7

31 124,9

33 861,5

37 584

154 508,6

В том числе:













собственных

12 264

12 562,2

13 173

14 154

15 606,8

67 760,0

бюджетных

9 883,3

13 217,6

15 458,9

17 113,3

18 941,7

74 614,8

из них:













республиканский бюджет

180

550

990

1 100

560

3 380

областной

1 404

2 834

2 767

2 019

2 218

11 242

местный

8 299,3

9 833,6

11 701,9

13 994,3

16 163,7

59 992,8

кредиты банков

1 442

2 029

2 139

2 293

2 377

10 280

инновационные доходы

212,4

69,2

280

180

740

1 481,6

внебюджетные средства

60,8

66,9

74

81,2

89,3

372,2

Из общего объема финансирования

На развитие производственной сферы – всего

8 680

9 220

10 200

11 140

11 520

50 760

В том числе:













собственные средства организаций

8 400

8 500

8 850

9 640

10 550

45 940

бюджетные

180

590

1 190

1 300

770

4 030

из них:













республиканский бюджет

180

550

990

1 100

560

3 380

областной

0

40

200

200

210

650

местный

0

0

0

0

0

0

кредиты банков

100

130

160

200

200

790

инновационные доходы













средства инвесторов













в том числе иностранных













На жилищное строительство – всего

2 573

3 266

3 749

4 013

4 367

17 968

В том числе:













бюджетные

300

157

450

520

590

2 017

из них:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

300

157

450

520

590

2 017

местный

0

0

0

0

0

0

средства организаций

1 100

1 300

1 400

1 500

1 700

7 000

средства населения, включая кредиты

1 173

1 809

1 899

1 993

2 077

8 951

На развитие коммунального хозяйства – всего

3 120,4

3 529,2

3 365

3 313

3 994

17 321,6

В том числе:













бюджетные

2 104

2 667

2 232

2 299

2 368

11 670

из них:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

1 104

1 667

1 232

1 299

1 368

6 670

местный

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

средства организаций

964

862,2

1 023

1 014

1 256,8

5 120

инновационные фонды

52,4

0

110

0

369,2

531,6

На развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания – всего

2 134

2 260

2 230

2 320

2 450

11 394

В том числе:













собственные средства

1 800

1 900

1 900

2 000

2 100

9 700

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

70

80

0

50

200

районный

5

0

0

0

0

5

кредиты банков

169

90

80

100

100

539

инновационные доходы

160

200

170

220

200

950

На развитие социальной сферы – всего

7 355,1

9 800,5

11 580,9

13 075,5

15 253

57 065

В том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

900

805

0

0

1 705

районный

7 294,3

8 833,6

10 701,9

12 994,3

15 163,7

54 987,8

внебюджетные средства

60,8

66,9

74

81,2

89,3

372,2

Из них:













на развитие образования

2 554,1

3 492,5

4 230,9

4 405,5

4 846

19 529

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

300

400

0

0

700

районный

2 553,3

3 191,6

3 829,9

4 404,3

4 844,7

18 823,8

внебюджетные средства

0,8

0,9

1

1,2

1,3

5,2

на развитие здравоохранения

3 800

4 920

5 505

6 600

7 800

28 625

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

520

205

0

0

725

районный

3 800

4 400

5 300

6 600

7 800

27 900

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

на развитие культуры

975

1 308

1 749

1 955

2 469

8 456

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

80

200

0

0

280

районный

915

1 162

1 476

1 875

2 381

7 809

внебюджетные средства

60

66

73

80

88

367

на развитие физической культуры, спорта и туризма

26

80

96

115

138

455

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

районный

26

80

96

115

138

455

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0





УТВЕРЖДЕНО Решение
Кореличского районного
Совета депутатов 22.12.2006 № 125

ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Мир Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития городского поселка (далее – г.п.) Мир Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы разработана во исполнение Плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. № 222рп, и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).

2. Программа разработана Кореличским районным исполнительным комитетом на основании Методических рекомендаций по разработке программ социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения с численностью населения до 50 тысяч человек (далее – тыс. чел.) на 2006–2010 годы. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития Кореличского района на 2006–2010 годы.

ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА г.п. МИР

3. Городской поселок Мир расположен на реке Миранка в 26 километрах от Кореличей. В письменных источниках впервые упоминается в 1395 году. Известен своим выдающимся произведением белорусского каменного зодчества – древним замком, основанным в начале ХVI века.

С 2001 года Мирский замково-парковый комплекс включен в список мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Именно благодаря этому памятнику архитектуры г.п. Мир стал местом проведения в сентябре 2002 года Дня белорусской письменности, а с мая 2003 года – белорусского фестиваля искусств «Мирский замок». В наши дни замок находится на реставрации, в одной из башен размещен музей. Комплекс Мирского замка и сегодня удивляет своей архитектурной гармонией, слитностью с природой, рационализмом и продуманностью всех оборонных сооружений, простотой и лаконизмом форм. Это ценнейший памятник зодчества из далекого прошлого.

4. В наши дни в г.п. Мир проживает более 2500 жителей.

В поселке работает республиканское унитарное предприятие «Мирский спиртовой завод». Объем промышленной продукции по заводу за 2005 год составил 2,8 миллиарда (далее – млрд.) рублей.

В городском поселке Мир имеется Мирская хлебопекарня, республиканское унитарное промышленное предприятие «Птицефабрика Красноармейская», сельскохозяйственный производственный кооператив «Мирский», Мирское лесничество.

5. Население поселка обслуживают 20 торговых объектов, принадлежащих Кореличскому райпотребобществу, другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общественное питание поселка представлено 3 предприятиями. Функционирует один рынок.

Бытовые услуги населению городского поселка оказывают 7 субъектов хозяйствования. Общий объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации за 2005 год, составил 0,943 млрд. рублей.

Сферу образования представляют Мирская общеобразовательная средняя школа на 624 ученика, детский ясли-сад на 75 мест, учреждение образования «Мирское государственное художественное профессионально-техническое училище № 234 строительно-реставрационных работ».

Медицинские услуги населению оказывают Мирская городская больница на 50 коек, поликлиника на 51 посещение в смену.

Сфера культуры г.п. Мир представлена городским Домом культуры, детской школой искусств, детской и городской библиотеками.

В г.п. Мир работают филиал открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и расчетно-кассовый центр открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА МИР НА 2006–2010 ГОДЫ

6. Основные цели и задачи Программы: дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и роста конкурентоспособности производимой продукции и услуг.

7. Перспективными направлениями определены:

7.1. в экономической сфере:

сохранение и расширение имеющегося промышленного потенциала;

повышение уровня конкурентоспособности продукции;

техническое перевооружение и модернизация предприятий;

развитие малого бизнеса и предпринимательства;

7.2. в социальной сфере:

повышение качества жизни населения за счет увеличения уровня занятости и денежных доходов;

обеспечение государственных социальных стандартов;

увеличение объемов ввода жилья;

нормализация демографических процессов.

ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ

8. Вышеуказанные цели будут достигнуты путем обеспечения выполнения следующих параметров развития поселка на 2006–2010 годы:

номинальная начисленная заработная плата – 696 тыс. рублей к концу 2010 года;

темп роста промышленного производства – 155,2 процента;

темп роста розничного товарооборота – 159,9 процента;

темп роста платных услуг населению – 149,4 процента;

ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования – 4,0 тыс. квадратных метров;

рост инвестиций в основной капитал – в 2,2 раза;

снижение уровня безработицы – до 0,9 процента;

создание новых рабочих мест – 114 мест за пятилетку.

9. Развитие промышленности поселка направлено на дальнейшее перевооружение производства, рост объемов, ассортимента и качества выпускаемой продукции за счет:

ввода в эксплуатацию колбасного цеха в обществе с ограниченной ответственностью «Вара»;

завершения реконструкции цеха ректификации спирта на республиканском унитарном предприятии «Мирский спиртовой завод» и установки линии по розливу сувенирной водки.

В 2006–2007 годах будет проведено объединение республиканского унитарного промышленного предприятия «Птицефабрика «Красноармейская» и сельскохозяйственного производственного кооператива «Мирский», что даст возможность обеспечить республиканское унитарное промышленное предприятие «Птицефабрика «Красноармейская» более дешевыми кормами и получить на 30 процентов больше валовой сельскохозяйственной продукции.

10. В сфере торговли и платных услуг планируется:

ввод в строй гостиницы и ресторана в помещениях Мирского замка;

ввод торгового центра индивидуальным предпринимателем Глазовой А.В.;

замена автоматической телефонной станции в г.п. Мир;

реконструкция здания Мирского Дома быта с расширением производственных площадей и видов оказываемых услуг;

расширение туристических маршрутов, включающих посещение исторических мест и памятников истории и культуры на территории района;

строительство площадки для оказания услуг туристам у стен Мирского замка;

открытие кафе и бильярдного клуба индивидуальным предпринимателем Лизуновой Ю.В.;

реконструкция двух зданий под развлекательный комплекс и строительство гостиницы общества с ограниченной ответственностью «Алигран»;

открытие станции технического обслуживания легковых автомобилей;

установка информационного киоска;

организация дополнительной валютной кассы в здании отделения филиала открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

11. В области здравоохранения предусмотрено:

капитальный ремонт здания лаборатории больницы;

замена участка теплотрассы горячего водоснабжения и теплосети;

приобретение медицинского оборудования для поликлиники и больницы.

12. За 2006–2010 годы планируется построить три многоквартирных жилых дома. Планируется строительство водозабора.

13. Развитие малого предпринимательства в г.п. Мир в 2006–2010 годах будет определяться развитием инфраструктуры для обслуживания туристов. Планируется создать три малых предприятия, которые будут заниматься розничной торговлей и гостиничным бизнесом. Среднесписочная численность работников в них возрастет почти в 3 раза и составит 65 человек. Число индивидуальных предпринимателей увеличится к 2010 году на 25 человек. В основном они будут заняты в сфере торговли и услуг, а также производить сувенирную продукцию.

14. Основные параметры развития городского поселка Мир на 2006–2010 годы приведены в таблицах 1–17 согласно приложению к настоящей Программе.

ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

15. Реализация Программы социально-экономического развития городского поселка Мир Кореличского района Гродненской области на 2006–2010 годы позволит достичь повышения роста среднемесячной заработной платы до 696 тыс. рублей к концу 2010 года, снижения уровня безработицы до 0,9 процента, улучшения жилищных условий жителей, обеспечения населения необходимым спектром предоставляемых товаров и услуг, увеличения количества туристов в 2010 году до 51 тыс. человек.



Приложение к Программе социально-
экономического развития
городского поселка Мир
Кореличского района
Гродненской области
на 2006–2010 годы


Таблица 1

Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения городского поселка


п/п

Наименование социального стандарта

Норматив обслуживания (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724)

Фактическое выполнение

Отклонение от норматива

1

2

3

4

5

В области жилищно-коммунального хозяйства

1

Доля собственных расходов граждан на оплату затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом вспомогательных помещений, конструктивных элементов, инженерных систем жилых домов, содержанием придомовых территорий, коммунальных платежей и отчислений на капитальный ремонт, исчисленных по действующим нормам и нормативам в совокупном доходе семьи

25 процентов (далее – %) от совокупного дохода семьи

25 %

2

Норма обеспечения водой для граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных централизованным водоснабжением и канализацией

Не менее 180 литров в сутки (далее – л/сутки) на одного человека, в том числе не менее 90 л/сутки – на горячее водоснабжение

180 л/сутки


90 л/сутки

3

Норма обеспечения водой для граждан, пользующихся водой из водозаборных колонок

35 л/сутки на одного человека

35 л/сутки

4

Норматив отопления жилых помещений

Не менее 18 °С

18 °С

5

Норматив температуры горячей воды

Не менее 50 °С

50,8 °С

6

Наличие моечных мест в банях для городов и городских поселков в жилищном фонде:









благоустроенном

3 места на 1 тысячу человек (далее – тыс. чел.)

12 мест на 1 тыс. чел.

+9 мест



неблагоустроенном

5 мест на 1 тыс. чел.

5 мест на 1 тыс. чел.

7

Удельный вес освещенных улиц

Не менее 80 %

91,5 %

+11,5 %

8

Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием

Не менее 60 %

64 %

+4 %

9

График подачи горячей воды



По графику



10

Наличие общественных уборных в городах и городских поселках

Не менее одного санитарного прибора на 1 тыс. чел.

1,8 на 1 тыс. чел.

+0,8

11

Площадь полигонов и мини-полигонов для захоронения коммунальных отходов

Не менее 0,02 га на 1 тыс. чел.

0,02 на 1 тыс. чел.

12

Норматив потребления электроэнергии в домах:









с газовыми плитами

60 кВт·ч в месяц на 1 человека (далее – чел.)

31 кВт·ч на 1 чел.





с электроплитами

90 кВт·ч в месяц на 1 чел.

73 кВт·ч на 1 чел.



13

Норма расхода газа для целей приготовления пищи:









природный

8 кубических метров в месяц (далее – м 3 /месяц) на одного чел.

6,7 м 3 на 1 чел.





сжиженный емкостный газ

3 м 3 /месяц на одного чел.







сжиженный баллонный газ

10 баллонов в год на семью

4,1 баллона в год на семью



В области образования

14

Норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования

85 %

100 %

15

Норматив охвата детей дошкольного возраста подготовкой к школе

100 %

100 %

16

Норматив денежных средств на содержание одного ребенка в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования

1 300 000 рублей на одного ребенка в год

2157,7 тысячи рублей (далее – тыс. руб.) на 1 ребенка в год

+857,7 тыс. руб.

17

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего образования

850 000 рублей на одного учащегося в год

2003,1 тыс. руб. на 1 ученика в год

+1153,1 тыс. руб.

18

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного учащегося в учреждениях, обеспечивающих получение специального образования на уровнях общего базового и общего среднего образования

4 200 000 рублей на одного учащегося в год

4926,8 тыс. руб. на 1 учащегося в год

+726,8 тыс. руб.

19

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в профессионально-технических учебных заведениях

1 400 000 рублей на одного учащегося в год

2316,93 тыс. руб. на 1 учащегося в год

+916,93 тыс. руб.

20

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение одного учащегося в учреждениях внешкольного обучения и воспитания

130 000 рублей на одного ребенка в год

174,9 тыс. руб. на 1 ребенка в год

+44,9 тыс. руб.

21

Норматив обеспеченности общей площадью общеобразовательных учебных заведений

8 квадратных метров (далее – м 2 ) на одного учащегося

10,4 м 2

+2,4 м 2

22

Норматив обеспечения учащихся школ:









спортивными плоскостными сооружениями

1,62 м 2 на одного учащегося

17,7 м 2

+16,08 м 2



зданиями спортивного назначения

0,5 м 2 на одного учащегося

0,98 м 2

+0,48 м 2

23

Норматив обеспечения учащихся персональными компьютерами

1 компьютер на 30 учащихся или не менее 1 компьютерного класса на учреждение

1 компьютерный класс на учреждение

В области культуры

24

Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного человека

1,5 базовой величины на одного человека, в том числе:
1,3 – за счет
бюджетного финансирования,
0,2 – за счет оказания платных услуг

2,55 базовой величины, в том числе:
2,35 – за счет бюджетного финансирования, 0,2 – за счет оказания платных услуг

1,05 базовой величины

В области связи

25

Плотность телефонных аппаратов в районах

27 на 100 чел.

34,6 на 100 чел.

+7,6

26

Плотность таксофонов в районах

1 на 1 тыс. чел.

1,14 на 1 тыс. чел.

+0,14

27

Норматив телефонизации фельдшерско-акушерских пунктов

100 %

100 %

28

Частота доставки почты в районах

1 раз в день, не менее 5 дней в неделю

5 дней в неделю

В области транспорта

29

Норматив наличия автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

1–2 автостанции (автокассы) на один район

1 автостанция, 1 автокасса

30

Охват пассажирским транспортом центральных усадеб сельских советов, колхозов и совхозов (с учетом железнодорожного транспорта)

100 % при обязательном выполнении рейсов не менее 4 дней в неделю (по 2 оборота в день)

По району 100 %

31

Охват пассажирским транспортом населенных пунктов с количеством дворов свыше 10 (с учетом железнодорожного транспорта)

100 % с обязательным выполнением рейсов не менее 2 дней в неделю (по 2 оборота в день)

100 %

32

Зона обхвата автобусным сообщением

До 3 километров

Охвачено

33

Норматив обслуживания населения по городским перевозкам:







для городов и городских поселков с численностью от 10 до 50 тыс. чел.

1 автобус на 4 тыс. чел.

В г.п. Мир проживает менее 10 тыс. чел.





для городов с численностью от 50 до 250 тыс. чел.

1 автобус на 2 тыс. чел.





для городов с численностью от 250 до 400 тыс. чел.

1 автобус (троллейбус) на 1,5 тыс. чел.





34

Норматив обслуживания населения на внутриобластных (междугородных) маршрутах с учетом железнодорожного транспорта

Ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром

4 оборота (8 рейсов) по понедельникам–пятницам, суббота–воскресенье – 3 оборота (6 рейсов)

+3 оборота

В области социального обслуживания

35

Норматив обеспеченности центрами социального обслуживания населения

1 центр на административный район

1 центр

В области здравоохранения

36

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя

183 615 рублей

188 842 руб.

+5 227 руб.

37

Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно)

1 врач на 1,3 тыс. чел.

1 врач на 1,248 тыс. чел.

38

Норматив обеспеченности койками и аптеками

8 коек на 1 тыс. чел.

1 аптека на 8 тыс. чел.

8,2 койки на 1 тыс. чел.
1 аптека на 3,512 тыс. чел.

+0,2

39

Норматив обеспеченности врачебными, фельдшерскими и специализированными бригадами скорой медицинской помощи

1 бригада на 12,5 тыс. чел.

1 бригада на 12,488 тыс. чел.

В области торговли и бытового обслуживания

40

Норматив обеспеченности населения торговой площадью

260 м 2 на 1 тыс. чел.

479 м 2 на 1 тыс. чел.

+219 м 2

41

Норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети организаций общественного питания, в том числе по потребительской кооперации

Не менее 15 на 1 тыс. чел.

15,2 посадочного места на 1 тыс. чел.

+0,2 посадочного места

42

Норматив обеспеченности населения сетью комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги

1 пункт на 1,8–2 тыс. чел.

1 пункт на 1,2 тыс. чел.

–0,6–0,8

43

Норматив производственных мощностей (рабочих мест) на 1 тыс. чел. по видам бытовых услуг:

Не менее







ремонт швейных изделий
ремонт обуви
ремонт мебели
ремонт бытовых машин и приборов
ремонт теле- и радиоаппаратуры
ремонт часов
услуги парикмахерских
фотоуслуги
прием заказов в прачечную
прием заказов в химчистку
изготовление ритуальных принадлежностей

0,15
0,1
0,03
0,05
0,05
0,04
0,3
0,05
0,02
0,02
0,04

0,25
0,1
0,032
0,1
0,1
0,05
0,34
0,07
0,05
0,05
0,25

+0,1

+0,002
+0,05
+0,05
+0,01
+0,04
+0,02
+0,03
+0,03
+0,21

В области физкультуры и спорта

44

Норматив бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете на одного человека

Не менее 6 тыс. руб. на 1 жителя (согласно утвержденному нормативу)

6 тыс. руб. на 1 жителя





Таблица 2

Основные показатели социально-экономического развития г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

108

Трудовые ресурсы (в среднегодовом исчислении)

»

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

113,3

Занято в экономике

человек

1020

1030

1050

1120

1130

1140

111,8

Номинальная начисленная заработная плата на конец года

тыс. руб.

355

410

474

540

615

696

196

Производство промышленной продукции

%

93,0

105,0

102,0

143,7

100,4

100,5

155,2

Производство потребительских товаров

»

110,0

109,1

108,4

130,0

Розничный товарооборот

»

116,9

109,7

109,5

110,0

110,0

110,0

159,9

Платные услуги населению

»

118,7

109,3

108,0

108,0

108,0

108,5

149,4

В том числе бытовые услуги населению

»

138,0

109,3

108,0

108,0

108,0

108,5

149,2

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тысяч м 2

1,9

0,6

1,4

0,4

1,1

0,5

26

Инвестиции в основной капитал

%

113,8

113

113,7

115,6

132,4

223,8

Уровень безработицы (к экономически активному населению)

»

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

Создание новых рабочих мест

мест

20

21

23

28

19

23



Таблица 3

Показатели развития промышленности г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество промышленных организаций

единиц (далее – ед.)

1

1

2

2

2

2

200

Из них:

















юридических лиц

»

1

1

1

1

1

1

100

структурных подразделений

»

1

1

1

1

Производство промышленной продукции

миллионов рублей (далее – млн. руб.)

2842

2984

3044

4373

4390

4410

155,2

Численность промышленно-производственного персонала

человек
(далее – чел.)

71

75

78

80

85

85

119,7

Производство потребительских товаров

млн. руб.

100

110

120

130

Из них:

















продовольственных товаров

»





100

110

120

130

непродовольственных товаров

»















Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении:

соотв. ед. измерения















спирт-сырец

тыс. дал

169

192

72









спирт-ректификат

»

168

174

228

340

340

340

202,4

концентрат квасного сусла

тонн

424

500

400

400

400

400

94,3

колбасные изделия

»





10

12

14

16

мясные полуфабрикаты

»

3

4

5

6



колбасная оболочка

млн. руб.





0,1

0,2

0,3

0,5





Таблица 4

Инвестиции в основной капитал г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к
2005, %

отчет

оценка

прогноз

Инвестиции в основной капитал – всего

млн. руб.

2100

2390

2700

3070

3550

4700

223

по объектам:

















объекты производственного назначения

»

950

1130

1300

1480

1600

1900

200

объекты непроизводственного назначения

»

1150

1260

1400

1590

1950

2800

243

по источникам финансирования:

















республиканский бюджет

»

883

200

1000

1360

1550

1810

205

местный бюджет

»

300

400

500

600

700

собственные средства предприятий и организаций, включая кредиты

»

657

1590

900

760

890

1610

245

иностранные источники

»

средства населения, включая кредиты

»

560

300

400

450

510

580

193



Таблица 5

Инвестиционные проекты и их характеристика г.п. Мир

Наименование проекта и объект его реализации

Сроки реализации, год

Органы управления, ответственные за реализацию

Объем финансирования, млн. руб., в ценах 1991 года

Эффективность реализации

1

2

3

4

5

РУП «Мирский спиртовой завод»









Строительство цеха ректификации спирта

2006–2008

РУП «Мирский спиртовой завод»

2,7 – средства концерна «Белгоспищепром»

Повышение качества продукции, увеличение объемов выпуска спирта с 800 до 1500 дал/сутки

Установка оборудования по разливу сувенирной водки

2009–2010

РУП «Мирский спиртовой завод»

1,2 – средства концерна «Белгоспищепром»

Производство новых видов продукции, создание 10 новых рабочих мест

Мирский замок. Сдача юго-западных башен замка, гостиницы, ресторана, других помещений

2007–2008

Минскреставрация

9 – республиканский бюджет

Развитие туризма, создание 50 новых рабочих мест

Мирский замок
Окончательные работы по очистке озера

2006

ГРУП «УКС райисполкома»

0,1 – республиканский бюджет

Развитие туризма

Площадка для оказания услуг туристам
Строительство рыцарского лагеря

2007–2008

Министерство спорта и туризма

0,1 – кредиты центра занятости

Развитие туризма, создание новых 7 рабочих мест

Реконструкция двух зданий по ул. Красноармейской, 26, 26а под гостиничный комплекс, ресторан

2007–2008

ООО «Алигран», Минская область

0,3 – собственные средства

Развитие инфраструктуры, создание 12 рабочих мест

Реконструкция части здания по ул. Красноармейской, 9 под бильярдный клуб, кафе

2007

ИП Лизунова

0,1 – собственные средства

Развитие инфраструктуры, создание 4 новых рабочих мест

РУП «Птицефабрика «Красноармейская»
Оптимизация системы отопления, строительство жилья

2007–2010

РУП «Птицефабрика «Красноармейская»

0,4 – собственные средства, кредиты банка, инновационный фонд Минэнерго

Снижение себестоимости продукции, улучшение жилищных условий работников

УО «Мирское ГХПТУ-234 строительно-реставрационных работ»
Приобретение и установка печи для обжига керамики, деревообрабатывающего оборудования – фрезерного станка, четырехстороннего станка

2007–2010

ОУ «Мирское ГХПТУ-234»

0,22 – областной бюджет

Увеличение объемов платных услуг

СПК «Мирский»









Приобретение сельскохозяйственной техники, реконструкция животноводческих помещений

2007–2010

СПК «Мирский»

3,07 – собственные средства, местный бюджет

Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции

Вынос участка производственной базы из района, прилегающего к замку, в район производственной зоны птицефабрики

2007–2008

СПК «Мирский»

1,5 – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Улучшение экологии вблизи территории замка

Строительство торгового центра

2007–2008

ИП Глазова

0,2 – собственные средства

Развитие инфраструктуры, создание 6 новых рабочих мест

Строительство водозабора

2007–2008

РУП ЖКХ

0,1 – местный бюджет

Улучшение водоснабжения

Замена АТС

2007

РУП «Белтелеком»

0,1 – собственные средства

Улучшение качества связи

Реконструкция здания колбасного цеха

2007–2008

ООО «Вара»

0,2 – собственные средства

Создание производства новой продукции, создание новых 15 рабочих мест

Строительство дома ЖСК

2007–2008

ГРУП «УКС райисполкома»

0,4 – кредиты банка, средства населения

Улучшение жилищных условий

Реконструкция здания магазина по ул. Красноармейской

2007–2008

Инвестор – И.П.

0,1 – средства инвестора

Создание 3 новых рабочих мест

Организация производства и реализации сувенирных изделий

2006–2010

ИП

Создание 2 рабочих мест, улучшение обслуживания туристов

Строительство торговых киосков около замка

2007

ИП, РУПС

0,1 – средства инвесторов

Создание 5 рабочих мест, улучшение обслуживания туристов



Таблица 6

Транспорт и связь г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество транспортных организаций

ед.

Грузооборот автомобильного транспорта

тысяч тонно-километров

Пассажирооборот пассажирского транспорта

тысяч пассажиро-километров

Протяженность улиц, проездов

километров

16,9

16,9

17,5

18,0

18,5

18,5

109,5

В том числе с усовершенствованным покрытием

»

11,7

11,7

11,7

12,0

12,3

12,3

105,1

Наличие автостанций (автокасс) для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования

штук на 100 семей

33,3

32,9

36

35

35

34

102,1

Плотность таксофонов на 1000 человек

ед.

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

100



Таблица 7

Жилищно-коммунальное хозяйство г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество жилых строений – всего

ед.

778

782

786

792

797

801

103

Из них:

















многоквартирные дома

»

91

91

92

93

93

94

103

дома усадебного типа

»

686

690

693

698

703

706

103

общежития

»

1

1

1

1

1

1

100

Жилищный фонд – всего общей площади

тыс. м 2

58,7

59,3

60,7

61,1

62,2

63,3

107,8

Удельный вес общей площади, оборудованной:

















водопроводом

%

34,3

34,4

34,6

34,9

35,0

38,0

центральным отоплением

»

40,8

40,8

41,0

41,2

41,2

41,3

горячим водоснабжением

»

30,6

30,8

31,2

31,4

31,5

31,6

канализацией

»

34,2

34,3

34,4

34,7

34,8

35,0

Доля ветхого жилищного фонда во всем жилищном фонде

»

0,7

0,5

0,5

0,4

0,3

0,1

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования

тыс. м 2

1,9

0,6

1,4

0,4

1,1

1,5

79

Обеспеченность населения жильем, общей площади на 1 жителя

м 2

19,2

20,0

22,1

22,4

23,0

23,3

121,3



Таблица 8

Торговля и сфера услуг г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Общий объем розничного товарооборота через все каналы реализации

млн. руб.

7 900,0

8 666

9 490

10 439

11 483

12 631

159,9

Розничный товарооборот на 1 жителя

тыс. руб.

3 100,0

3 487

3 796

4 015

4 416

4 678

150,9

Количество организаций розничной торговли

единиц

20

20

21

22

24

27

135,0

В том числе:

















магазинов

»

16

16

17

18

19

21

131,3

палаток, киосков

»

4

4

4

4

5

6

150,0

Торговая площадь магазинов

тыс. м 2

0,910

0,910

0,950

0,990

1,030

1,120

123,1

Обеспеченность населения торговой площадью

м 2 /тыс. чел.

357

366

380

380

396

415

116,2

Количество организаций общественного питания

ед.

3

3

5

6

6

6

200,0

Обеспеченность местами общественного питания на 1000 населения

мест

47

48

104

111

111

107

227,7

Объем платных услуг населению

млн. руб.

942,5

1 030,0

1 113,0

1 202,0

1 298,0

1 408,0

149,4

Объем бытовых услуг населению

млн. руб.

215,8

236,0

255,0

275,0

297,0

322,0

149,2

Количество организаций бытового обслуживания

единиц

7

7

8

8

9

10

142,9

Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов

тыс. чел./ пункт

Число рынков

ед.

1

1

0

0

0

0

В том числе условных торговых мест

»

178

178

0

0

0

0































Таблица 9

Здравоохранение, физическая культура и спорт г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество медицинских организаций

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Численность врачей всех специальностей

чел.

12

12

12

12

12

12

100

Численность врачей на 1000 человек населения

»

2,65

2,65

2,79

3,0

3,0

3,0

113

Численность среднего медицинского персонала

»

36

32

34

34

34

34

94

Численность среднего медицинского персонала на 1000 населения

»

7,95

7,1

7,9

8,5

8,5

8,5

106

Число коек в больничных организациях

коек

50

50

50

50

50

50

100

Число коек на 1000 человек

»

7,6

7,6

7,9

8,3

8,3

8,3

109

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических организаций

посещений в смену

51

51

51

51

51

51

100

Количество спортивных сооружений

ед.

4

4

4

4

5

5

125



Таблица 10

Образование в г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество общеобразовательных школ

ед.

1

1

1

1

1

1

100

Количество детских дошкольных учреждений

»

1

1

1

1

1

1

100

Обеспеченность населения общеобразовательными школами на 1000 учащихся

мест

1768

1788

1819

1846

1962

1944

109,95

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей

»

872

926

915

872

872

872

100

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе

%

100

100

100

100

100

100

100



Таблица 11

Культура, туризм и отдых г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Количество культурно-просветительских организаций

ед.

4

4

3

3

3

3

75

Количество гостиниц

ед./мест

1/25

1/25

2/50

2/50

2/50

2/50

200

Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха

ед./коек

Количество объектов историко-культурного назначения

ед.

5

5

5

5

5

5

100

1. Парково-замковый комплекс Мир

















2. Николаевский костел

















3. Свято-Троицкая церковь

















4. Дом синагоги

















5. Братская могила



















Таблица 12

Население г.п. Мир на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность населения – всего

2548

2485

2500

2600

2600

2700

108

Из них:















моложе трудоспособного возраста

434

413

420

430

430

440

101,4

в трудоспособном возрасте

1519

1484

1500

1550

1600

1680

110,5

старше трудоспособного возраста

595

588

580

620

570

580

97,5

Численность населения, занятого в экономике

1020

1030

1050

1120

1130

1140

111,8

Естественный прирост

–21

–45

–40

–30

0

+10

Механический прирост

–35

–6

–5

0

0

+10



Таблица 13

Охрана окружающей среды г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Объем средств, направляемых на природоохранные мероприятия, – всего

млн. руб.

335

630

30

35

40

50

15



Таблица 14

Малое предпринимательство г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Численность малых предприятий

единиц

2

2

2

3

5

5

250,0

Списочная численность работников

в среднем за год, чел.

22

22

25

35

45

65

295,0

Количество работающих индивидуальных предпринимателей

чел.

40

42

47

53

60

65

162,5

Объем производства промышленной продукции

млн. руб.















В том числе объем производства потребительских товаров

»















Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства промышленной продукции

%















Объем розничного товарооборота

млн. руб.

104

140

145

155

170

210

202

Удельный вес малых предприятий в общем объеме товарооборота

%

1,3

1,6

1,5

1,5

1,5

1,7

Объем платных услуг населению

млн. руб.

1,6

18

20

25

30

48

300

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

»

105,6

158

165

180

200

258

244,3

Удельный вес малых предприятий в выручке от реализации работ, услуг

%

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городском поселении

»

6,2

7,1

7,2

8,8

10,5

11,8



Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства

»

1,1

1,3

1,5

2,0

2,2

2,5





Таблица 15

Занятость населения г.п. Мир на 2006–2010 годы

(человек)

Показатели

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Списочная численность работников в организациях в среднем за год

977

998

1021

1049

1068

1091

111,7

Численность безработных, состоящих на учете на конец года

4

5

4

4

4

3

75,0

Принято организациями на работу на дополнительно создаваемые рабочие места

8

11

10

10

10

11

137

Численность работающих пенсионеров

190

146

152

152

160

165

87,0

Создание новых рабочих мест

20

21

23

28

19

23

Профподготовка безработных

2

5

5

5

5

5

250



Таблица 15а

ПЕРЕЧЕНЬ
новых производств, создаваемых в 2006–2010 годах по г.п. Мир Кореличского района с целью обеспечения эффективной занятости населения

Наименование организации

Наименование создаваемого производства

Годы реализации

Количество создаваемых
рабочих мест

Источник финансирования

Сумма, млн. рублей

РУП «Мирский спиртовой завод»

Строительство цеха ректификации спирта

2006–2008

8

Концерн «Белгоспищепром»

3 300

Установка оборудования по разливу сувенирной водки

2009–2010

6



2 000

Мирский замок

Сдача юго-западных башен замка, гостиницы, ресторана, других помещений
Площадка для оказания услуг туристам

2007–2008

50

Минск-реставрация


Министерство спорта и туризма

21 000



Строительство рыцарского лагеря

2007–2008

7



42

ООО «Алигран», Минская область

Реконструкция двух зданий по ул. Красноармейской, 26, 26а под гостиничный комплекс, ресторан

2007–2008

12

Собственные средства

400

ИП Лизунова

Реконструкция части здания по ул. Красноармейской, 9 под бильярдный клуб, кафе

2007

4

Собственные средства

30

ООО «Вара»

Реконструкция здания колбасного цеха

2007–2008

15

Собственные средства

260

ИП Глазова

Строительство торгового центра

2007–2008

6

Собственные средства

2 800



Таблица 16

Финансовые показатели развития городского поселения г.п. Мир на 2006–2010 годы

Показатели

Единица измерения

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 к 2005, %

отчет

оценка

прогноз

Налоговые поступления налогоплательщиков городского поселения

млн. руб.

621,7

732,7

1258,7

1442,2

1641,6

18 462,2

297,0

Удельный вес налоговых поступлений плательщиков городского поселения в объеме бюджета района

%

7,9

8,2

8,5

8,9

9,1

9,3



Расходы на ЖКХ

млн. руб.

472,3

520,3

572,3

629,5

692,4

761,6

161

Расходы на образование

»

593,3

785,3

981,6

1128,8

1241,6

1365,7

230,1

Расходы на здравоохранение

»

601,8

599,4

689,3

758,2

834,0

917,4

152,40



Таблица 17

Объемы и источники финансирования социально-экономического развития г.п. Мир на 2006–2010 годы

(млн. рублей)



2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2006–2010 годы

Необходимо средств – всего

8 247,4

12 499,7

10 886

12 607,8

14 727

58 967,9

В том числе:













собственных

4 987,1

6 334,1

5 594,2

7 256,2

8 729,3

32 900,9

бюджетных

2 766,2

5 107,5

4 587,6

3 685,4

5 089,4

22 236,1

из них:













республиканский бюджет

100

1 900

1 070

750

750

4 570

областной

500

973

774

877

860

3 984

местный

2 166,2

2 234,5

2 743,6

2 058,4

3 479,4

13 682,1

кредиты банков

464

986

560

540

630

3 180

инновационный фонд













внебюджетные средства

20,1

22,1

24,2

26,2

28,3

120,9

средства инвесторов

10

50

120

100

250

530

в том числе иностранных













Из общего объема финансирования

На развитие производственной сферы – всего

4 532,1

8 035,1

6 099,2

7 081,2

8 663,3

34 410,9

В том числе:













собственные средства организаций

4 212,1

5 499,1

4 699,2

6 301,2

7 713,3

28 424,9

бюджетные

270

1 900

1 170

650

650

4 640

из них:













республиканский бюджет

100

1 900

1 070

650

650

4 370

областной

0

0

0

0

0

0

местный

170

0

100

0

0

270

кредиты банков

40

586

110

30

50

816

инновационные доходы

0

0

0

0

0

0

средства инвесторов

10

50

120

100

250

530

в том числе иностранных

0

0

0

0

0

0

На жилищное строительство – всего

300

400

450

510

580

2 240

В том числе:













бюджетные

0

0

0

0

0

0

из них:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

местный

0

0

0

0

0

0

средства населения, включая кредиты

300

400

450

510

580

2 240

На развитие коммунального хозяйства – всего

736

635

685

705

766

3 527

В том числе:













бюджетные

411

300

340

350

400

1 801

из них:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

местный

411

300

340

350

400

1 801

средства организаций

325

335

345

355

366

1 726

На развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания – всего

574

500

550

600

650

2 874

В том числе:













собственные средства

450

500

550

600

650

2 750

республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

районный

0

0

0

0

0

0

кредиты банков

124

0

0

0

0

124

инновационные доходы

0

0

0

0

0

0

На развитие социальной сферы – всего

2 105,3

2 929,6

3 101,8

2 611,6

3 967,7

15 716

В том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

500

973

774

877

860

3 984

районный

1 585,2

1 934,5

2 303,6

2 708,4

3 079,4

11 611,1

внебюджетные средства

20,1

22,1

24,2

26,2

28,3

120,9

Из них:













на развитие образования

1 281,4

1 663,7

1 893

2 105,8

2 210

9 153,9

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

500

690

774

877

860

3 701

районный

779,3

971,6

1 116,8

1 226,6

1 347,7

5 442

внебюджетные средства

2,1

2,1

2,2

2,2

2,3

10,9

на развитие здравоохранения

590,9

970,9

837,8

1 038,8

1 169,7

4 608,1

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

283

0

0

0

283

районный

590,9

687,9

837,8

1 038,8

1 169,7

4 325,1

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

на развитие культуры

227

285

359

452

570

1 893

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

районный

209

265

337

428

544

1 783

внебюджетные средства

18

20

22

24

26

110

на развитие физической культуры, спорта и туризма

6

10

12

15

18

61

в том числе:













республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

областной

0

0

0

0

0

0

районный

6

10

12

15

18

61

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0

На природоохранные мероприятия – всего

0

0

0

100

100

200

В том числе:













областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный

0

0

0

0

0

0

республиканский

0

0

0

100

100

200

внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0



 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены